Empenho
Número: 9073/2014
Data: 26/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.822,80
Liquidado: R$  1.822,80
Pago: R$  1.822,80
Processo Licitatório
Número: 3/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.822,80 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.822,80 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.822,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
26/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS CONGELADA), PARA SER DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  1.822,80
22/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS CONGELADA), PARA SER DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  1.822,80
07/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS CONGELADA), PARA SER DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  1.822,80