Empenho
Número: 7473/2014
Data: 20/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  4.235,07
Liquidado: R$  4.235,07
Pago: R$  4.235,07
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$  4.235,07 (Empenhado)
1082/2014 - R$  4.235,07 (Liquidado)
1082/2014 - R$  4.235,07 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE 32,83 M2 DE MADEIRA PRENSADA PARA CONFEC?ÇO DE PRATELEIRAS REMOVIVEIS NA SEC. DE ASSISTÒCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  4.235,07
25/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE 32,83 M2 DE MADEIRA PRENSADA PARA CONFEC?ÇO DE PRATELEIRAS REMOVIVEIS NA SEC. DE ASSISTÒCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  4.235,07
04/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE 32,83 M2 DE MADEIRA PRENSADA PARA CONFEC?ÇO DE PRATELEIRAS REMOVIVEIS NA SEC. DE ASSISTÒCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  4.235,07