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Transparencia

Empenho
Número: 16054/2017
Data: 01/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  2.473,29
Liquidado: R$  2.473,29
Pago: R$  2.473,29
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  2.473,29 (Empenhado)
1080/2017 - R$  2.473,29 (Liquidado)
1080/2017 - R$  2.473,29 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
11 - Secretaria Municipal de Governo e Segurança Públic
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
Manutenção Das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
01/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  2.473,29

28/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  2.473,29

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