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Transparencia

Empenho
Número: 4715/2014
Data: 19/05/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  15.000,00
Liquidado: R$  15.000,00
Pago: R$  15.000,00
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  15.000,00 (Empenhado)
1080/2014 - R$  15.000,00 (Liquidado)
1080/2014 - R$  15.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
369
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
19/05/2014
Empenhado
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE IND. E COMERCIO).
R$  15.000,00

18/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE IND. E COMERCIO).
R$  15.000,00

19/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE IND. E COMERCIO).
R$  15.000,00

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