Empenho
Número: 4713/2014
Data: 19/05/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  6.388,45
Liquidado: R$  6.388,45
Pago: R$  6.388,45
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  6.388,45 (Empenhado)
1080/2014 - R$  6.388,45 (Liquidado)
1080/2014 - R$  6.388,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
437
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/05/2014
Empenhado
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE ADMINISTRA?ÇO)
R$  6.388,45
18/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE ADMINISTRA?ÇO)
R$  6.388,45