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Transparencia

Empenho
Número: 16258/2017
Data: 08/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  94.983,74
Liquidado: R$  94.983,74
Pago: R$  94.983,74
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  94.983,74 (Empenhado)
1080/2017 - R$  94.983,74 (Liquidado)
1080/2017 - R$  94.983,74 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
97
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.365.0051.2143
Manutencao Do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
08/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  94.983,74

13/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  14.608,36

13/12/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  80.375,38

20/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  14.608,36

20/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  80.375,38

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