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Transparencia

Empenho
Número: 16257/2017
Data: 08/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  150.000,00
Liquidado: R$  150.000,00
Pago: R$  150.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  150.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  150.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  150.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
429
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
08/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  150.000,00

13/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  118.731,27

13/12/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  26.909,72

20/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  118.731,27

20/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  26.909,72

28/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  4.359,01

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