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Transparencia

Empenho
Número: 16254/2017
Data: 08/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  20.000,00
Liquidado: R$  20.000,00
Pago: R$  20.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  20.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  20.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  20.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
275
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
08/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  20.000,00

13/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  12.183,37

20/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  12.183,37

28/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  7.816,63

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