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Transparencia

Empenho
Número: 4618/2014
Data: 14/05/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  37.000,00
Liquidado: R$  37.000,00
Pago: R$  37.000,00
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  37.000,00 (Empenhado)
1080/2014 - R$  37.000,00 (Liquidado)
1080/2014 - R$  37.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
14/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  37.000,00

19/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  179,17

20/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  179,17

16/06/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  17.863,70

18/06/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  17.863,70

09/07/2014
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  17.930,49

18/07/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  17.930,49

12/08/2014
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  1.026,64

20/08/2014
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  1.026,64

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