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Transparencia

Empenho
Número: 5/2017
Data: 02/01/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  9.500,00
Liquidado: R$  9.500,00
Pago: R$  9.500,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  9.500,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  9.500,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  9.500,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
211
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
Manutencao Do Cadastro Unico
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
02/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA 06 MESES COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (CADASTRO UNICO)
R$  9.500,00

08/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA 06 MESES COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (CADASTRO UNICO)
R$  9.500,00

20/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA 06 MESES COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2017. (CADASTRO UNICO)
R$  9.500,00

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