Empenho
Número: 15987/2016
Data: 27/12/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  259.066,13
Liquidado: R$  259.066,13
Pago: R$  259.066,13
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  259.066,13 (Empenhado)
1080/2016 - R$  259.066,13 (Liquidado)
1080/2016 - R$  259.066,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
439
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
27/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (SAUDE)
R$  259.066,13
28/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (SAUDE)
R$  259.066,13
29/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2016. (SAUDE)
R$  259.066,13