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Transparencia

Empenho
Número: 14443/2016
Data: 11/11/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.936,64
Liquidado: R$  4.936,64
Pago: R$  4.936,64
Tipo de despesa
1080/2016 - R$  4.936,64 (Empenhado)
1080/2016 - R$  4.936,64 (Liquidado)
1080/2016 - R$  4.936,64 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
54
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
11/11/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAL PARA O ANO DE 2016
R$  4.936,64

16/11/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAL PARA O ANO DE 2016
R$  4.936,64

18/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS PATRONAL PARA O ANO DE 2016
R$  4.936,64

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