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Transparencia

Empenho
Número: 6501/2016
Data: 20/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.840,00
Liquidado: R$  1.840,00
Pago: R$  1.840,00

Processo Licitatório
Número: 28/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2016 - R$  1.840,00 (Empenhado)
1060/2016 - R$  1.840,00 (Liquidado)
1060/2016 - R$  1.840,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
217
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.1017
Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******

Histórico
20/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TV LED 42 POLEGADAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO API FONTE 100, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  1.840,00

31/05/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TV LED 42 POLEGADAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO API FONTE 100, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  1.840,00

01/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TV LED 42 POLEGADAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO API FONTE 100, CONF. PREGÇO 28/2016.
R$  1.840,00

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