Empenho
Número: 6497/2016
Data: 20/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  2.881,80
Liquidado: R$  2.881,80
Pago: R$  2.881,80
Processo Licitatório
Número: 34/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1015/2016 - R$  2.881,80 (Empenhado)
1015/2016 - R$  2.881,80 (Liquidado)
1015/2016 - R$  2.881,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
183
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente
Unidade:
002 - Fundo do Meio Ambiente
Funcional Programática:
06.002.18.541.0040.1210
Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
20/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO QUE REALIZARAM VISTORIA NAS AREAS DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A QUESTÇO DA SITUAÇO DE EMERGENCIA DO PERIODO DE ESTIAGEM, CONF. OFICIO SAMA N. 124/2016, PREGÇO 34/2015.
R$  2.881,80
25/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO QUE REALIZARAM VISTORIA NAS AREAS DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A QUESTÇO DA SITUAÇO DE EMERGENCIA DO PERIODO DE ESTIAGEM, CONF. OFICIO SAMA N. 124/2016, PREGÇO 34/2015.
R$  2.881,80
05/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO QUE REALIZARAM VISTORIA NAS AREAS DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A QUESTÇO DA SITUAÇO DE EMERGENCIA DO PERIODO DE ESTIAGEM, CONF. OFICIO SAMA N. 124/2016, PREGÇO 34/2015.
R$  2.881,80