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Transparencia

Empenho
Número: 2719/2016
Data: 23/02/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  161.990,12
Liquidado: R$  161.990,12
Pago: R$  161.990,12
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  161.990,12 (Empenhado)
PESSOAL - R$  161.990,12 (Liquidado)
PESSOAL - R$  161.990,12 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
185
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2016. (SEC. DE SAéDE)
R$  161.990,12

25/02/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2016. (SEC. DE SAéDE)
R$  161.990,12

26/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2016. (SEC. DE SAéDE)
R$  161.990,12

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