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Transparencia

Empenho
Número: 198/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  22,07
Liquidado: R$  22,07
Pago: R$  22,07
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  22,07 (Empenhado)
1080/2014 - R$  22,07 (Liquidado)
1080/2014 - R$  22,07 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
114
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
002 - EDUCAÇÃO BÁSICA 60%
Funcional Programática:
04.002.12.365.0051.2143
MANUTENCAO DO FUNDB 60 ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
218000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM PATRONAL PREVISO.
R$  22,07

14/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM PATRONAL PREVISO.
R$  22,07

20/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM PATRONAL PREVISO.
R$  22,07

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