Empenho
Número: 8171/2024
Data: 25/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$  65.075,07
Liquidado: R$  65.075,07
Pago: R$  65.075,07
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  65.075,07 (Empenhado)
PESSOAL - R$  65.075,07 (Liquidado)
PESSOAL - R$  65.075,07 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
810
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.303.0013.2088
Manutencao de Atividades da Farmacia Basica
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 008 - 1551 - ATENCAO FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA
R$  65.075,07
29/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 008 - 1551 - ATENCAO FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA
R$  65.075,07