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Transparencia

Empenho
Número: 1374/2023
Data: 26/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  180,00
Liquidado: R$  180,00
Pago: R$  180,00

Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  180,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  180,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  180,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
799
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2093
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******

Histórico
26/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 1 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREPARO DE REFEICOES DO INTEGRAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  180,00

07/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 1 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREPARO DE REFEICOES DO INTEGRAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  180,00

08/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 1 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREPARO DE REFEICOES DO INTEGRAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  180,00

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