Empenho
Número: 2313/2023
Data: 09/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.018,21
Liquidado: R$  3.018,21
Pago: R$  3.018,21
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  3.018,21 (Empenhado)
1020/2023 - R$  3.018,21 (Liquidado)
1020/2023 - R$  3.018,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
09/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVACAO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022
R$  3.018,21
03/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVACAO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022
R$  3.018,21
06/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVACAO VEICULAR PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 45/2022
R$  3.018,21