Empenho
Número: 2832/2023
Data: 24/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  446.173,29
Liquidado: R$  446.173,29
Pago: R$  446.173,29
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  446.173,29 (Empenhado)
PESSOAL - R$  446.173,29 (Liquidado)
PESSOAL - R$  446.173,29 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
760
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 - 1544 - UPA ATENDIMENTO MEDICO
R$  446.173,29
28/02/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 - 1544 - UPA ATENDIMENTO MEDICO
R$  446.173,29