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Transparencia

Empenho
Número: 4196/2023
Data: 14/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.964,60
Liquidado: R$  2.964,60
Pago: R$  2.964,60

Processo Licitatório
Número: 120/2023
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1022/2023 - R$  2.964,60 (Empenhado)
1022/2023 - R$  2.964,60 (Liquidado)
1022/2023 - R$  2.964,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
875
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.303.0013.2100
Manutencao de Atividades da Farmacia Complementar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******

Histórico
14/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS PARA USO NA FARMACIA CIDADA CENTRAL - SEC. DE SAUDE, CONF. COMPRA DIRETA 120/2023.
R$  2.964,60

10/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS PARA USO NA FARMACIA CIDADA CENTRAL - SEC. DE SAUDE, CONF. COMPRA DIRETA 120/2023.
R$  2.964,60

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