Empenho
Número: 6363/2023
Data: 20/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  476,00
Liquidado: R$  476,00
Pago: R$  476,00
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  476,00 (Empenhado)
1013/2023 - R$  476,00 (Liquidado)
1013/2023 - R$  476,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
20/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E CHAPA GALVANIZADA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEMSEP, CONF. P.E 45/2022.
R$  476,00
25/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E CHAPA GALVANIZADA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEMSEP, CONF. P.E 45/2022.
R$  476,00
26/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E CHAPA GALVANIZADA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEMSEP, CONF. P.E 45/2022.
R$  476,00