Empenho
Número: 7564/2023
Data: 08/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  618,18
Liquidado: R$  618,18
Pago: R$  618,18
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  618,18 (Empenhado)
1049/2023 - R$  618,18 (Liquidado)
1049/2023 - R$  618,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
08/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADESIVO VINIL PARA PLOTAGEM DOS VEICULOS L-167, E L-43 DA SEGURANCA PUBLICA, CONF. PP 45/2022.
R$  618,18
25/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADESIVO VINIL PARA PLOTAGEM DOS VEICULOS L-167, E L-43 DA SEGURANCA PUBLICA, CONF. PP 45/2022.
R$  618,18
26/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADESIVO VINIL PARA PLOTAGEM DOS VEICULOS L-167, E L-43 DA SEGURANCA PUBLICA, CONF. PP 45/2022.
R$  618,18