Empenho
Número: 10246/2023
Data: 19/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  20.929,68
Liquidado: R$  20.929,68
Pago: R$  20.929,68
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  20.929,68 (Empenhado)
1049/2023 - R$  20.929,68 (Liquidado)
1049/2023 - R$  20.929,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
577
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
19/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ADESIVOS FACHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GANHA TEMPO ZONA LESTE REF. P.P.45/2022
R$  20.929,68
15/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ADESIVOS FACHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GANHA TEMPO ZONA LESTE REF. P.P.45/2022
R$  20.929,68
16/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ADESIVOS FACHADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GANHA TEMPO ZONA LESTE REF. P.P.45/2022
R$  20.929,68