Empenho
Número: 10381/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  35.771,39
Liquidado: R$  35.771,39
Pago: R$  35.771,39
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  35.771,39 (Empenhado)
1002/2023 - R$  35.771,39 (Liquidado)
1002/2023 - R$  35.771,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
577
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(ADMINISTRACAO) ILUMINACAO PUBLICA.
R$  35.771,39
23/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(ADMINISTRACAO) ILUMINAÇO PUBLICA.
R$  35.771,39
26/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(ADMINISTRACAO) ILUMINAÇO PUBLICA.
R$  35.771,39