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Transparencia

Empenho
Número: 11354/2023
Data: 04/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.884,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  2.884,00 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
275
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0029.1021
Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm. SEMOSP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******

Histórico
04/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FRABRICACAO DE GELO PARA A EQUIPE DE PINTURA DE MEIO FIO, OFICIO N.296/2023 CONF. P.E.43/2022
R$  2.884,00

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