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Transparencia

Empenho
Número: 11923/2023
Data: 11/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  104,00
Liquidado: R$  104,00
Pago: R$  104,00

Processo Licitatório
Número: 39/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  104,00 (Empenhado)
1042/2023 - R$  104,00 (Liquidado)
1042/2023 - R$  104,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******

Histórico
11/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAPA DE PROTECAO DE TABLETS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E.39/2022
R$  104,00

22/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAPA DE PROTECAO DE TABLETS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E.39/2022
R$  104,00

23/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAPA DE PROTECAO DE TABLETS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E.39/2022
R$  104,00

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