Empenho
Número: 11925/2023
Data: 11/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  59.465,00
Liquidado: R$  59.465,00
Pago: R$  59.465,00
Processo Licitatório
Número: 39/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  59.465,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  59.465,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  59.465,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
103
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
11/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 35 TABLETS PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E.39/2022
R$  59.465,00
19/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 35 TABLETS PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E.39/2022
R$  59.465,00
20/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 35 TABLETS PARA SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E.39/2022
R$  59.465,00