Empenho
Número: 12398/2023
Data: 20/07/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.371,40
Liquidado: R$  1.371,40
Pago: R$  1.371,40
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  1.371,40 (Empenhado)
1020/2023 - R$  1.371,40 (Liquidado)
1020/2023 - R$  1.371,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
20/07/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO E INSULFILMES NOS VEICULOS V-145 E V-136 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.P.45/2022
R$  1.371,40
11/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO E INSULFILMES NOS VEICULOS V-145 E V-136 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.P.45/2022
R$  1.371,40
14/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO E INSULFILMES NOS VEICULOS V-145 E V-136 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.P.45/2022
R$  1.371,40