Empenho
Número: 13498/2023
Data: 02/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  355,20
Liquidado: R$  355,20
Pago: R$  355,20
Tipo de despesa
1014/2023 - R$  355,20 (Empenhado)
1014/2023 - R$  355,20 (Liquidado)
1014/2023 - R$  355,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
02.485.07*******
Histórico
02/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE CUSTAS CARTORARIAS DE REMESSAS INDEVIDAS A PROTESTO DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA (DEVEDOR ADEMIR SALVADOR DOGNANI), CONF. OFICIO 85/2023 - TRIBUTACAO.
R$  355,20
03/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS DE CUSTAS CARTORARIAS DE REMESSAS INDEVIDAS A PROTESTO DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA (DEVEDOR ADEMIR SALVADOR DOGNANI), CONF. OFICIO 85/2023 - TRIBUTACAO.
R$  355,20