Empenho
Número: 14253/2023
Data: 17/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  288,01
Liquidado: R$  288,01
Pago: R$  288,01
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  288,01 (Empenhado)
1013/2023 - R$  288,01 (Liquidado)
1013/2023 - R$  288,01 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
417
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
17/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE BANNER PARA O CREAS PARA O DIA DA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA - PROJETO/ATIV.2065, CONF. P.E.44/2023
R$  288,01
05/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE BANNER PARA O CREAS PARA O DIA DA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA - PROJETO/ATIV.2065, CONF. P.E.44/2023
R$  288,01