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Transparencia

Empenho
Número: 14871/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  17.650,07
Liquidado: R$  17.650,07
Pago: R$  17.650,07
Tipo de despesa
AUXILIO - R$  17.650,07 (Empenhado)
AUXILIO - R$  17.650,07 (Liquidado)
AUXILIO - R$  17.650,07 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
119
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
002 - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.002.12.365.0016.2027
Man. e Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Infantil
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SALARIO MATERNIDADE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 107 - 2020 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EDUC.BAS. INF.
R$  17.650,07

30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 107 - 2020 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. EDUC.BAS. INF.
R$  17.650,07

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