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Transparencia

Empenho
Número: 14849/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.947,71
Liquidado: R$  5.947,71
Pago: R$  5.947,71
Tipo de despesa
AUXILIO - R$  5.947,71 (Empenhado)
AUXILIO - R$  5.947,71 (Liquidado)
AUXILIO - R$  5.947,71 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
708
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SALARIO MATERNIDADE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
R$  5.947,71

30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
R$  5.947,71

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