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Transparencia

Empenho
Número: 16822/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.068,57
Liquidado: R$  4.068,57
Pago: R$  4.068,57
Tipo de despesa
AUXILIO - R$  4.068,57 (Empenhado)
AUXILIO - R$  4.068,57 (Liquidado)
AUXILIO - R$  4.068,57 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
366
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SALARIO MATERNIDADE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
R$  4.068,57

28/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
R$  4.068,57

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