Empenho
Número: 17690/2023
Data: 06/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.231,11
Liquidado: R$  3.231,11
Pago: R$  3.231,11
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  3.231,11 (Empenhado)
PESSOAL - R$  3.231,11 (Liquidado)
PESSOAL - R$  3.231,11 (Pago)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  140,00 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  140,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
878
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.304.0014.2094
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, VIG. SANITARIA.
R$  3.231,11
10/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, VIG. SANITARIA.
R$  3.231,11