Empenho
Número: 18154/2023
Data: 17/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  360,00
Liquidado: R$  360,00
Pago: R$  360,00
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  360,00 (Empenhado)
1020/2023 - R$  360,00 (Liquidado)
1020/2023 - R$  360,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
577
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
17/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO L-061 PLACA QCK-9A62 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2078, CONF. P.E. 44/2023.
R$  360,00
22/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO L-061 PLACA QCK-9A62 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2078, CONF. P.E. 44/2023.
R$  360,00
23/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO L-061 PLACA QCK-9A62 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2078, CONF. P.E. 44/2023.
R$  360,00