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Transparencia

Empenho
Número: 18155/2023
Data: 17/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.620,00
Liquidado: R$  1.620,00
Pago: R$  1.620,00

Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  1.620,00 (Empenhado)
1020/2023 - R$  1.620,00 (Liquidado)
1020/2023 - R$  1.620,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******

Histórico
17/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DA RANGER UTILIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 44/2023.
R$  1.620,00

27/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DA RANGER UTILIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 44/2023.
R$  1.620,00

30/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE ADESIVAGEM DA RANGER UTILIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 44/2023.
R$  1.620,00

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