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Transparencia

Empenho
Número: 21737/2023
Data: 12/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.869,00
Liquidado: R$  1.869,00
Pago: R$  1.869,00

Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  1.869,00 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******

Histórico
12/12/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL EM VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.44/2023
R$  1.869,00

22/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL EM VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.44/2023
R$  1.869,00

27/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL EM VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.44/2023
R$  1.869,00

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