Empenho
Número: 7872/2015
Data: 03/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  9.785,81
Liquidado: R$  9.785,81
Pago: R$  9.785,81
Processo Licitatório
Número: 34/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1015/2015 - R$  9.785,81 (Empenhado)
1015/2015 - R$  9.785,81 (Liquidado)
1015/2015 - R$  9.785,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
758
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2076
Manutencao Do Fundo Municipal Do Esporte
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
03/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRIMEIRO ADITIVO ACRSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL PARA HOSPEDAGEM AO PARTICIPANTE DOS EVENTOS DA SEC. DE ESPORTE, CONF. CONTRATO 98/2015,PREGÇO 34/2015, ATA 98/2015.
R$  9.785,81
17/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRIMEIRO ADITIVO ACRSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL PARA HOSPEDAGEM AO PARTICIPANTE DOS EVENTOS DA SEC. DE ESPORTE, CONF. CONTRATO 98/2015,PREGÇO 34/2015, ATA 98/2015.
R$  9.785,81
09/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRIMEIRO ADITIVO ACRSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL PARA HOSPEDAGEM AO PARTICIPANTE DOS EVENTOS DA SEC. DE ESPORTE, CONF. CONTRATO 98/2015,PREGÇO 34/2015, ATA 98/2015.
R$  9.785,81