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Transparencia

Empenho
Número: 4767/2015
Data: 25/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$  19.493,50
Liquidado: R$  19.493,50
Pago: R$  19.493,50

Processo Licitatório
Número: 109/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2015 - R$  19.493,50 (Empenhado)
1083/2015 - R$  19.493,50 (Liquidado)
1083/2015 - R$  19.493,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
594
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****

Histórico
25/05/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014
R$  19.493,50

25/06/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014
R$  19.493,50

22/07/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014
R$  19.493,50

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