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Transparencia

Empenho
Número: 47/2018
Data: 02/01/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  50.000,00
Pago: R$  50.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  50.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  50.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
576
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
02/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(VIGIL¶NCIA EM SAéDE).
R$  50.000,00

13/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(VIGIL¶NCIA EM SAéDE).
R$  30.784,27

13/11/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(VIGIL¶NCIA EM SAéDE).
R$  16.895,75

29/11/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(VIGIL¶NCIA EM SAéDE).
R$  2.319,98

30/11/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(VIGIL¶NCIA EM SAéDE).
R$  2.319,98

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