Empenho
Número: 1327/2018
Data: 24/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  400,00
Liquidado: R$  400,00
Pago: R$  400,00
Tipo de despesa
1049/2018 - R$  400,00 (Empenhado)
1049/2018 - R$  400,00 (Liquidado)
1049/2018 - R$  400,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
640
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
24/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇO PARA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  400,00
06/08/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇO PARA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  400,00
13/08/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇO PARA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  400,00