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Transparencia

Empenho
Número: 1797/2018
Data: 01/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  48,00
Liquidado: R$  48,00
Pago: R$  48,00

Processo Licitatório
Número: 76/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$  48,00 (Empenhado)
1004/2018 - R$  48,00 (Liquidado)
1004/2018 - R$  48,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
302
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****

Histórico
01/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CPOLPA DE FRUTA), PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  48,00

01/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CPOLPA DE FRUTA), PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  48,00

12/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CPOLPA DE FRUTA), PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  48,00

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