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Transparencia

Empenho
Número: 9465/2018
Data: 09/07/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  500.000,00
Liquidado: R$  500.000,00
Pago: R$  500.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  500.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  500.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  500.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
102
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2143
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
09/07/2018
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  500.000,00

15/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  119.022,81

17/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  119.022,81

13/11/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  228.345,54

29/11/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  152.631,65

30/11/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  152.631,65

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