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Transparencia

Empenho
Número: 9467/2018
Data: 09/07/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  55.000,00
Liquidado: R$  55.000,00
Pago: R$  55.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  55.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  55.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  55.000,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
76
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
09/07/2018
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  55.000,00

15/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  30.577,81

15/10/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  2.203,64

17/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  30.577,81

17/10/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  2.203,64

13/11/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  22.218,55

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