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Transparencia

Empenho
Número: 11908/2018
Data: 31/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  526,00
Liquidado: R$  526,00
Pago: R$  526,00

Processo Licitatório
Número: 67/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  526,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  526,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  526,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
405
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.1001
Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Tipo:
Física
Documento:
10.199.39*******

Histórico
31/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO HD EXTERNO PARA COMUNICA€ÇO, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  526,00

27/09/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO HD EXTERNO PARA COMUNICA€ÇO, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  526,00

03/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO HD EXTERNO PARA COMUNICA€ÇO, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  526,00

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