Empenho
Número: 14194/2018
Data: 17/10/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  40.000,00
Liquidado: R$  38.301,86
Pago: R$  38.301,86
Tipo de despesa
1002/2018 - R$  40.000,00 (Empenhado)
1002/2018 - R$  38.301,86 (Liquidado)
1002/2018 - R$  38.301,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
450
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESPORTES)
R$  40.000,00
24/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESPORTES)
R$  4.331,87
29/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESPORTES)
R$  4.331,87
26/11/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESPORTES)
R$  16.997,08
27/11/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESPORTES)
R$  16.997,08
13/12/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESPORTES)
R$  16.972,91
20/12/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2018.(ESPORTES)
R$  16.972,91
14/12/2018
Anulação
VALOR NÇO UTILIZADO
R$  1.698,14