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Transparencia

Empenho
Número: 15432/2018
Data: 21/11/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  51.889,99
Liquidado: R$  51.889,99
Pago: R$  51.889,99
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  51.889,99 (Empenhado)
PESSOAL - R$  51.889,99 (Liquidado)
PESSOAL - R$  51.889,99 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
561
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
21/11/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018.(FARMACIA BASICA)
R$  51.889,99

28/11/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018.(FARMACIA BASICA)
R$  51.889,99

29/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2018.(FARMACIA BASICA)
R$  51.889,99

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