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Transparencia

Empenho
Número: 16196/2018
Data: 06/12/2018
Tipo: Global
Valor: R$  135,04
Liquidado: R$  135,04
Pago: R$  135,04
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  135,04 (Empenhado)
1080/2018 - R$  135,04 (Liquidado)
1080/2018 - R$  135,04 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
329
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******

Histórico
06/12/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  135,04

14/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  135,04

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