Empenho
Número: 2913/2019
Data: 21/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  510,60
Liquidado: R$  425,50
Pago: R$  425,50
Processo Licitatório
Número: 74/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
COFFE BREAK - R$  510,60 (Empenhado)
COFFE BREAK - R$  425,50 (Liquidado)
COFFE BREAK - R$  425,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
21/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATA QUE ACONTECERµ NO AME NO PERIODO DE 22 AT 24 DE FEVEREIRO DE 2019, PREGAO 74/2018.
R$  510,60
18/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATA QUE ACONTECERµ NO AME NO PERIODO DE 22 AT 24 DE FEVEREIRO DE 2019, PREGAO 74/2018.
R$  425,50
19/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATA QUE ACONTECERµ NO AME NO PERIODO DE 22 AT 24 DE FEVEREIRO DE 2019, PREGAO 74/2018.
R$  425,50
01/10/2019
Anulação
VALOR ANULADO APOS LISTA ENVIADA PARA AS SECRETARIA REVISAR E INDICAR OS EMPENHOS QUE NAO FOI UTILIZADOS QUE PODERIAM SER ANULADO SOB RESPONSABILIDADE DE CADA SECRETARIA.
R$  85,10