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Transparencia

Empenho
Número: 2913/2019
Data: 21/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  510,60
Liquidado: R$  425,50
Pago: R$  425,50

Processo Licitatório
Número: 74/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
COFFE BREAK - R$  510,60 (Empenhado)
COFFE BREAK - R$  425,50 (Liquidado)
COFFE BREAK - R$  425,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******

Histórico
21/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATA QUE ACONTECERµ NO AME NO PERIODO DE 22 AT 24 DE FEVEREIRO DE 2019, PREGAO 74/2018.
R$  510,60

18/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATA QUE ACONTECERµ NO AME NO PERIODO DE 22 AT 24 DE FEVEREIRO DE 2019, PREGAO 74/2018.
R$  425,50

19/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATA QUE ACONTECERµ NO AME NO PERIODO DE 22 AT 24 DE FEVEREIRO DE 2019, PREGAO 74/2018.
R$  425,50

01/10/2019
Anulação
VALOR ANULADO APOS LISTA ENVIADA PARA AS SECRETARIA REVISAR E INDICAR OS EMPENHOS QUE NAO FOI UTILIZADOS QUE PODERIAM SER ANULADO SOB RESPONSABILIDADE DE CADA SECRETARIA.
R$  85,10

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